1- Envíos de Facturación Electrónica
Descripción del Proceso
Si existieran errores en el proceso con facturación se mostrarán los siguientes errores identificados:
Etiqueta no existe: Valida las etiquetas que son obligatorias según el tipo de comprobante electrónico que se esté generando. |
Etiqueta formato incorrecto: Valida el formatos de la etiquetas según los requerimientos del Ministerio de Hacienda |
Correo no es correcto: Valida por medio de una expresión regular el formato del correo. |
Etiqueta no está en catalogo: Valida si el dato existe en el catálogo indicado en la validación. |
Identificación receptor no es valida |
Fecha Vencimiento: Días de Fecha Vencimiento incorrectos |
Total Servicios Gravados: Error en el cálculo |
Total Mercancias Gravadas: Error en el cálculo |
Total Mercancias Exentas: Error en el cálculo |
Total Gravado: Error en el cálculo |
Total Exento: Error en el cálculo |
Total Venta: Error en el cálculo |
Total Descuentos: Error en el cálculo |
Total Venta Neta: Error en el cálculo |
Total Impuesto: Error en el cálculo |
Total Comprobante: Error en el cálculo |
Longitud de fecha: Etiqueta formato incorrecto |
Año: Etiqueta formato incorrecto |
Mes: Etiqueta formato incorrecto |
Día: Etiqueta formato incorrecto |
Hora: Etiqueta formato incorrecto |
Minutos: Etiqueta formato incorrecto |
Segundos: Etiqueta formato incorrecto |
Guiones: Etiqueta formato incorrecto |
Minutos supero la diferencia permitida |
El proceso muestra en el apartado de Transacciones críticas pendiente de envío la siguiente información de manera columnar:
Número: Hace referencia al consecutivo de procesamiento. |
Estado: Es pendiente de envío o procesando. |
Documento: Hace referencia al documento del número de la factura importador. |
Mensaje error: Texto con las primeras palabras de los mensajes indicados anteriormente captados por Hacienda. |
Fecha registro: Fecha con hora del momento de registro del proceso. |
Fecha último envío: Fecha del último proceso, en primera instancia debe ser cercana a la fecha de registro. |
Cantidad de intentos: Muestra la cantidad de envíos de reproceso. |
Prioridad: Siempre se muestra como prioridad alta. |
Procesar: Botón que permite el reenvío de la transacción. |
Ver más: Muestra un detalle sobre el envío y el error indicado por el MH. |
El siguiente es el Diagrama de Flujo Correspondiente:
Guía Rápida de Usuario
1 - Ingresar al sistema: Inicio > Sistema Financiero Integral > Facturación Electrónica >Envíos de Facturación Electrónica.
2- Se presenta la lista de las facturas importadas y se podrá realizar las siguientes acciones:
- Procesar
- Reiniciar
- Ver mas detalle
3- Hacer clic en el ícono "Procesar" para hacer el envío de la facturación.
Nota: El sistema informará si se presentó algún problema.